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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-21 18:15

你好,學員,這個是每年的匯算清繳應納稅所得額額

范范范 追問

2022-05-21 18:22

怎么可能,應納稅所得額怎么可能是負數(shù)呢

冉老師 解答

2022-05-21 18:24

是的,有可能的,就是負數(shù)本期不交稅,未來彌補虧損
這個是應納稅所得額,不是應納稅額的

范范范 追問

2022-05-21 18:28

那我21年暫估了10萬費用,使得利潤剛好為負,21年匯算清繳前到了20萬發(fā)票,但是我沒有做任何的賬務處理,也沒有去紅沖21年的暫估,匯算清繳也沒有調增調減,匯算清繳時填 的利潤是暫估10萬后的利潤,,然后我可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬,這種操作方法對嗎,會不會有什么不妥的地方,對21年企業(yè)所得稅彌補虧損損益表的數(shù)據(jù)和22年的這個數(shù)據(jù)會不會有什么影響呢

冉老師 解答

2022-05-22 09:15

可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬,這種操作方法
這個是可以的

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:11:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:29:58
你好,是的
2017-05-11 15:40:41
填2017年12月利潤表數(shù)據(jù),就按你實際發(fā)生時間所繳納的所得稅金額進行填寫。
2019-05-08 14:17:09
你好,所得稅費用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
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