亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-21 18:15

你好,學(xué)員,這個是每年的匯算清繳應(yīng)納稅所得額額

范范范 追問

2022-05-21 18:22

怎么可能,應(yīng)納稅所得額怎么可能是負(fù)數(shù)呢

冉老師 解答

2022-05-21 18:24

是的,有可能的,就是負(fù)數(shù)本期不交稅,未來彌補(bǔ)虧損
這個是應(yīng)納稅所得額,不是應(yīng)納稅額的

范范范 追問

2022-05-21 18:28

那我21年暫估了10萬費(fèi)用,使得利潤剛好為負(fù),21年匯算清繳前到了20萬發(fā)票,但是我沒有做任何的賬務(wù)處理,也沒有去紅沖21年的暫估,匯算清繳也沒有調(diào)增調(diào)減,匯算清繳時填 的利潤是暫估10萬后的利潤,,然后我可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應(yīng)月份正常做賬,這種操作方法對嗎,會不會有什么不妥的地方,對21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損損益表的數(shù)據(jù)和22年的這個數(shù)據(jù)會不會有什么影響呢

冉老師 解答

2022-05-22 09:15

可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應(yīng)月份正常做賬,這種操作方法
這個是可以的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:11:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:29:58
你好,是的
2017-05-11 15:40:41
填2017年12月利潤表數(shù)據(jù),就按你實(shí)際發(fā)生時間所繳納的所得稅金額進(jìn)行填寫。
2019-05-08 14:17:09
你好,所得稅費(fèi)用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...