
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費,現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100,貸應付賬款100.還是這樣做:借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
答: 借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應付賬款42萬 今年:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業(yè)稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
答: 你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調(diào)整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業(yè)所得稅, 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款

