去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應該是調減的,但是并未做調減處理,那賬上應交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調減,如果我現(xiàn)在賬上補提,那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題嗎
欣欣子
于2022-05-26 15:19 發(fā)布 ??1417次瀏覽
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文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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21年計提企業(yè)所得稅的分錄:借:應交稅金—應交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應交稅金—應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
拓展知識:小企業(yè)會計準則規(guī)定,企業(yè)可以根據實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提,如果企業(yè)把所得稅計提在期末,企業(yè)應該在期末分錄借:應交稅金—應交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34

?你好 ;? ? ?你借方了。 說明你少計提了。 你去看看 是不是少計提 了。 要去考慮補計提才行的; 不然你科目不平的??
2022-05-26 15:06:26

現(xiàn)在賬上補提,那 申報表的利潤和 賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題。所得稅費用不參與匯算
2022-05-26 15:20:08

同學你好
嗯
這樣就對不上了
2022-05-26 14:29:53

對的
2017-10-17 15:49:20
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