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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-26 15:47

你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

郭老師 解答

2022-05-26 15:47

忽略這個差異就行。

咩咩 追問

2022-05-26 16:36

不做處理這樣不就是一直有差嗎,這樣看著多別扭呀

郭老師 解答

2022-05-26 16:37

不交稅的話,他就是只能這么做,就是有差異啊,不光是你們單位所有的都這樣。

咩咩 追問

2022-05-26 16:41

那為啥不能發(fā)票開3%呢,現(xiàn)在1%的稅率不都沒有了嘛,不應(yīng)該可以把這個紅沖掉我開3%,這樣不就一致了嗎

郭老師 解答

2022-05-26 16:42

當時有優(yōu)惠政策,必須按照優(yōu)惠政策來

郭老師 解答

2022-05-26 16:42

你這個申報表是什么時間?是四月份之前的吧。

咩咩 追問

2022-05-26 16:46

對的,是滴,那老師的意思是按照之前那個政策就是會有這種差異?而這種差異可以忽略

郭老師 解答

2022-05-26 16:51

對的是的是這個意思,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
申報附加稅,就是按照你們實繳納的增值稅作為計稅依據(jù)
2021-01-08 10:17:50
你好,是的,計稅依據(jù)填寫0就是了
2017-10-23 10:22:41
您好 附加稅根據(jù)本期需要實際繳納的增值稅申報
2019-10-20 13:05:43
附加稅0申報就可以
2019-03-07 11:33:19
你好,附加稅0申報就可以
2019-07-02 23:42:46
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