
請(qǐng)問(wèn),去年多計(jì)提了費(fèi)用,今年用以前年度損益調(diào)整做了調(diào)整,那這部分費(fèi)用該怎么做企業(yè)所得稅調(diào)整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
老師,去年成立的公司,費(fèi)用沒(méi)有入賬,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到今年,這筆費(fèi)用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務(wù)去年是企業(yè)所得稅是0申報(bào)的,今年報(bào)表怎么改
答: 你好。可以的,學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅12月忘了計(jì)提,那我是不是在繳稅時(shí)做到以前年度損益調(diào)整里?
答: 你好 是的 你需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的


陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)
2022-05-26 16:44
文文老師 解答
2022-05-26 16:50