
我們是做內(nèi)賬的,我們一共有兩個公司,我們公司的客戶把貨款付到了我們另外一個公司,另外一個公司給他們開的發(fā)票,然后現(xiàn)在月末,我們要給另一個公司稅費(fèi)錢,我們這邊應(yīng)該怎么做分錄呢?可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款-xx公司嗎
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
上月對方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票我沒認(rèn)證然后入賬分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-**公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 本月我公司付款給對方應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們收到專票暫不付款,不抵扣時我做的分錄是 借:xx費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。那我之后付款且發(fā)票認(rèn)證抵扣的分錄是不是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 要這樣做兩筆分開的分錄?
答: 你好,也可以是 借,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸,銀行存款
老師,收到發(fā)票??梢赃@樣做分錄嗎?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款 ??
上月月收到發(fā)票做了工程施工-分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,。分錄怎么做
付款給建筑公司借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅 貸:應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款這個分錄對嗎老師?
之前的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 借:應(yīng)收賬款-某某公司 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額

