
現(xiàn)在對稅務(wù)申報有點迷茫了 增值稅季報地稅附加稅費月報 如果有代開增值稅發(fā)票直接繳納附加稅費 地稅月報時是零申報還是按照實際繳納附加稅費申報
答: 您好!按實際繳納的申報。在本月預(yù)繳那里填入數(shù)據(jù)。
比如,在外地已繳納10萬增值稅,1.2萬附加稅,在當(dāng)?shù)厣陥髸r增值稅20萬,扣除預(yù)繳增值稅10,還有10萬增值稅要繳納,附加稅怎么申報多少
答: 你好!附加稅按10萬來申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人發(fā)票已經(jīng)繳納增值稅和稅金及附加,季度還要在國稅和地稅分別申報增值稅和稅金及附加嗎?
答: 你好,需要申報,只是代扣的稅款不需要再扣稅了
老師,小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)場除了繳納增值稅,還繳納了附加稅。我們平時附加稅都是在地稅申報。這樣地稅上申報附加的時候是不是代開的就不計算了
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
小規(guī)模企業(yè)到國稅代開增值稅專用發(fā)票時直接就繳納增值稅,及附加稅,那么月度申報時在地稅這塊要怎么申報呢,把在國稅已經(jīng)繳納的附加稅在地稅申報表里直接填寫已繳納欄里是嗎

