合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

應(yīng)交稅費的未交、待抵扣待認證抵扣和留底稅不是也要重分類是其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)如果兩個科目都有數(shù)要填,那相加重在一起可以嗎?
答: 您好,可以的。
應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅是否應(yīng)根據(jù)流動性,劃分其他流動資產(chǎn)或是其他非流動資產(chǎn)填列 而不是填列在應(yīng)交稅費報表項目
答: 您好,是填寫在其他流動負債或其他非流動負債里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他流動資產(chǎn)2021年期末7968.25,我錄入2021年12月余額之后其他流動資產(chǎn)期初數(shù)就等于應(yīng)交稅費期初數(shù)6271.16,我要怎樣把他們調(diào)到一致呢
答: 你好,學員,這個可以的
老師,應(yīng)交稅費,我這邊要重分類,只要是借方的數(shù)據(jù),全部都分類到其他流動資產(chǎn)里面是不?還是說只重分類待抵扣進行稅額
老師您好,年未應(yīng)交稅費借方額調(diào)到了其他流動資產(chǎn)科目,次年的1月份是否要把其他流動資產(chǎn)借方額調(diào)到應(yīng)交稅費呢?


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-05-31 11:48
辜老師 解答
2022-05-31 11:50