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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-05-31 11:54

同學(xué)
這個在未開票收入里面做負數(shù)沖減即可。然后按你正常開票的金額申報正數(shù),
這樣一正一負就抵消了。

嘻嘻 追問

2022-05-31 15:41

小規(guī)模申報表里沒有未開票收入這一欄,不知填在哪里

星河老師 解答

2022-05-31 16:08

同學(xué)
你這個情況
沒有超過起征點的話,在(四)免稅銷售額和其中:小微企業(yè)免稅銷售額上填寫金額就行了
按稅法規(guī)定,如實足額申報已開發(fā)票的營業(yè)收入和未開票營業(yè)收入,這是原則規(guī)定.具體該報多少以你具體經(jīng)營情況而定,另外由于你是小規(guī)模納稅人,增值稅是按營業(yè)收入來計征稅款的,申報的多交的增值稅稅款就越多.小規(guī)模納稅人沒開發(fā)票,也沒有無票銷售,申報表按照零申報,本期銷售額和稅金都不用填寫.

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相關(guān)問題討論
你好,是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報?
2019-03-09 09:12:32
你好,可以,按正常申報就可以了
2016-12-14 17:14:50
你好,季度收入是多少?開具發(fā)票情況是?登記類型是公司還是個體戶?
2019-07-11 12:09:44
你好!看稅局的核定,一般季報的多。
2017-08-14 10:27:46
您好!你可以看下你的納稅申報所屬期,如果所屬期是一個月,那么你就是按月申報的,如果是一個季度,那么你就是按季度申報的。
2017-06-07 17:54:04
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