老師,想請教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元,4月申報無需交增值稅及附加稅費,現(xiàn)5月份計算應(yīng)繳增值稅7111.42元,同時5月份在外省預(yù)繳增值稅和附加稅費435.59,現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預(yù)交增值稅額,但未體現(xiàn)預(yù)繳附加稅費額 之前也預(yù)繳過,增值及附加稅費都能在主表中體現(xiàn), 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費,這樣主表中附加稅費應(yīng)退補稅額欄就成了負數(shù)
ellenwzz
于2022-06-01 12:02 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-01 12:15
預(yù)繳的附加稅在表五
倒數(shù)第二蘭你看下能填寫不
一般是填寫不了
不讓出現(xiàn)負數(shù)
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你好 需要正常計提增值稅 然后抵扣預(yù)繳的稅金
2020-07-10 10:29:13

附加稅沒有單獨的預(yù)繳表,在申報表里有一項預(yù)繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34

增值稅申報,就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51

你好,你需要抵扣嗎?如果需要抵扣的這么填寫正確的,然后在主表28藍海里面填寫
不退。
2022-02-09 13:42:04

你好 企業(yè)所得稅報稅只能寫預(yù)繳的企業(yè)所得稅部分金額 ; 以及附加稅計提的金額的 ; 增值稅是申報表里面 有一個預(yù)繳欄次 。 抵減后預(yù)繳后 在考慮附加稅的部分 金額。 是的
2022-04-13 11:12:55
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ellenwzz 追問
2022-06-01 13:58
郭老師 解答
2022-06-01 13:59
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