
公司公賬只有200,庫存現(xiàn)金也沒有錢。平時支出都是老板付款,平時老板付錢時做分錄借:管理費-辦公費貸:其他應付款-法人。等公賬有錢時在還給他借:其他應付款-法人貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎?
答: 你好,可以的
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現(xiàn)金,是老板娘直接給轉(zhuǎn)的報了,這種我借方,管理費用,貸方掛其他應付款行不?
答: 您好, 是的貸方計入到其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這3張票需要過渡科目嗎?如借,管理費用――加油費。貸。其他應付款――A公司。借,其他應付款――A公司,貸,庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應付款――A公司。
答: 你好,你這個是加油費,可以不通過其他應付款的
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
今天看公司賬目,為什么所有的賬都是比如:借:管理費用 貸:其他應付款。然后后面沒有跟著一張:借:銀行存款(或者庫存現(xiàn)金)貸:管理費用呢,沒有后面的不就是錢還沒有出么
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費用是月結的,后續(xù)我們收到的月結發(fā)票,這筆代收的其他應付款需要怎么沖賬呢
老師,我家公司沒幾個員工,每次發(fā)工資銀行存款不夠…都轉(zhuǎn)入到其他應付款里了…因為老板也沒怎么往銀行里存錢,所以庫存現(xiàn)金和銀行存款錢都不多,這樣風險大么


小火柴 追問
2017-05-12 15:13
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2017-05-12 15:03
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2017-05-12 15:10
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