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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-13 15:34

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

微笑的早晨 追問

2017-05-13 17:48

@宋老師:老師,那款項(xiàng)到賬后應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄了?另外稅小規(guī)模不達(dá)9萬,免繳費(fèi),怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-05-14 16:18

您好!借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免

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您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26
同學(xué),你好 可以按中介服務(wù)費(fèi)入賬
2021-06-06 18:42:00
收到發(fā)票 借:庫存商品等 80 貸:應(yīng)付賬款 80 借:應(yīng)付賬款 80 貸:銀行存款 80
2020-04-06 10:03:54
你好同學(xué),你要寫兩個(gè)憑證 第一個(gè)是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個(gè)正確的憑證就可以了同學(xué)。
2020-07-08 16:14:00
1、購進(jìn)時(shí)沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時(shí); a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
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