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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-06-05 19:57

你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100

不安的草叢 追問

2022-06-05 20:01

請問后面要接著寫-----借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100    貸:應(yīng)交稅費----未接增值稅  100 嗎?

鄒老師 解答

2022-06-05 20:02

你好,不需要做你做的這個分錄,因為還不需要繳納增值稅。

不安的草叢 追問

2022-06-05 20:08

請問前期留抵進項稅額有150,需要做什么分錄嗎?

鄒老師 解答

2022-06-05 20:10

你好,前期留抵的時候,分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

不安的草叢 追問

2022-06-05 20:29

老師,如果當期銷項稅額是200,前期留抵進項稅額有150,當期沒有進項稅額,請問接下來分錄該怎么做呢?

鄒老師 解答

2022-06-05 20:30

你好,當期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 50

不安的草叢 追問

2022-06-05 20:36

老師真專業(yè)?。?!謝謝

鄒老師 解答

2022-06-05 20:36

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

不安的草叢 追問

2022-06-05 20:59

不要意思老師,再問一下 如果當期銷項稅額是80,前期留抵進項稅額有150,當期沒有進項稅額,請問接下來分錄該怎么做呢?

鄒老師 解答

2022-06-06 07:56

你好,當期銷項稅額是80,前期留抵進項稅額有150,當期沒有進項稅額,當期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80

不安的草叢 追問

2022-06-06 09:10

請問前期留抵進項稅額有150怎么不需要寫分錄嗎?

鄒老師 解答

2022-06-06 09:13

你好,前期留抵進項稅額有150,前期的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
前期留抵150,這個月抵扣80的時候,不需要特地做其他分錄啊

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你好,借銷項 借轉(zhuǎn)出多交增值稅(也可以是轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸進項
2019-01-29 16:01:08
你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
需要結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-04 16:30:07
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