外貿(mào)出口企業(yè) 那我征收率和退稅率相等的情況下,也不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,,,那我的應(yīng)交增值稅-進項稅額也是一直在累計增加。因為我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候只結(jié)轉(zhuǎn)我而已抵扣的進項稅額,出口的進項稅額不可以抵扣的就不能轉(zhuǎn),所以應(yīng)交增值稅-進項稅額借方余額,還有應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方余額就一直在增加, 這樣子掛賬沒有關(guān)系嗎
欣欣子
于2022-06-07 11:13 發(fā)布 ??461次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52

借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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