2.A公司2020年3月發(fā)生了以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)3月1日賒銷商品給B公司,售價100萬 元,成本80萬元,增值稅稅率為13%,當天B公 司開出并承兌商業(yè)匯票一張。 (2)3月11日在采購過程中發(fā)生材料毀損,按保 險合同規(guī)定,應(yīng)由保險公司賠償損失30000元, 賠款尚未收到。 (3)A公司如數(shù)收到上述保險公司的賠款。 (4)3月19日以銀行存款替職工王某墊付應(yīng)由其個 人負擔的醫(yī)療費5000元,擬從其工資中扣回。 (5)3月20日向丁公司租入包裝物一批,以銀行存 款向丁公司支付押金10000元。 (6)承上例,按期如數(shù)向丁公司退回所租包裝物, 并收到丁公司退還的押金10000元,已存入銀 行。 請根據(jù)上述的經(jīng)濟業(yè)務(wù)情況,編制會計分錄。
瞇瞇眼的手套
于2022-06-09 10:27 發(fā)布 ??1473次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-06-09 10:43
同學(xué)你好
1
借,應(yīng)收票據(jù)113
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費用一應(yīng)增一銷項13
借,主營業(yè)務(wù)成本80
貸,庫存商品80
2
借,其他應(yīng)收款30000
貸,在途物資30000
3
借,銀行存款30000
貸,其他應(yīng)收款30000
4
借,其他應(yīng)收款5000
貸,銀行存款5000
5
借,其他應(yīng)收款10000
貸,銀行存款10000
6
借,銀行存款10000
貸,其他應(yīng)收款10000
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你好
1
借:應(yīng)收票據(jù) 113萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 萬,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13萬
借:主營業(yè)務(wù)成本?80 萬 ?,?貸:庫存商品80 萬
貼現(xiàn),借:銀行存款(差額),財務(wù)費用 ?113萬*7%/12*3,貸:應(yīng)收票據(jù) 113萬
2,借:其他應(yīng)收款 5 000?,貸:銀行存款?5 000?
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 5 000?,貸:其他應(yīng)收款??5 000?
2022-03-01 21:40:28

同學(xué)你好
1
借,應(yīng)收票據(jù)113
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13
借,主營業(yè)務(wù)成本80
貸,庫存商品80
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借,其他應(yīng)收款30000
貸,在途物資30000
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借,銀行存款30000
貸,其他應(yīng)收款30000
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借,其他應(yīng)收款5000
貸,銀行存款5000
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借,其他應(yīng)收款10000
貸,銀行存款10000
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借,銀行存款10000
貸,其他應(yīng)收款10000
2022-06-09 10:46:07

同學(xué)你好
1
借,應(yīng)收票據(jù)113
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費用一應(yīng)增一銷項13
借,主營業(yè)務(wù)成本80
貸,庫存商品80
2
借,其他應(yīng)收款30000
貸,在途物資30000
3
借,銀行存款30000
貸,其他應(yīng)收款30000
4
借,其他應(yīng)收款5000
貸,銀行存款5000
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借,其他應(yīng)收款10000
貸,銀行存款10000
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借,銀行存款10000
貸,其他應(yīng)收款10000
2022-06-09 10:43:40

您好,借:銷售費用廣宣費2,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
2022-11-13 22:55:33

你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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