提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

請問一下,出口的產(chǎn)品退稅率是0,就視同內(nèi)銷交增值稅?,F(xiàn)在報關(guān)時貨源地寫錯了,會不會影響退稅呀?一定要更改報關(guān)單嗎?
答: 你好,這個不影響的。你這個要征稅
老師,出口貨物,退稅率是0,查該商品退稅率,特殊商品標(biāo)識:禁止出口/出口不退稅,這樣的怎么處理?。恳愃苾?nèi)銷交增值稅么?
答: 同學(xué)你好 你可以申請免稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我先請教一下 有關(guān)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè) 有內(nèi)銷 有外銷情況下 增值稅的稅負(fù)怎么計算 退稅率是13%
答: 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%?


包子 追問
2022-06-16 08:54
包子 追問
2022-06-16 09:08
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:16
包子 追問
2022-06-16 14:18
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:44