老師,之前認證時,做的分錄是 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 做進項稅額轉(zhuǎn)出時,做的是 借:主營業(yè)務成本(簡易征收) 貸:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在就遺留了一個小尾巴。我想再做個分錄把這個沖掉 借:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—增值稅——進項稅額 這樣做沒什么問題吧?老師
諾諾
于2022-06-16 09:54 發(fā)布 ??1110次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-06-16 09:56
同學你好
你進項轉(zhuǎn)出的金額不對
相關問題討論

您好
請問發(fā)生了什么業(yè)務
2020-09-25 19:01:03

你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46

記得昨天有一個同學就提問了一個同樣的問題,是由于購進的商品直接計入到主營業(yè)務成本科目核算了。
您公司也是這樣的情況嗎?
2018-08-17 15:13:49

你好 發(fā)生銷售退回直接 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以 科目相同 金額負數(shù)
2018-12-17 16:26:18

你好 賬上修改 然后去修改年報. 借應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務成本 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配去
2021-04-07 21:27:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
諾諾 追問
2022-06-16 09:59
樸老師 解答
2022-06-16 10:06
諾諾 追問
2022-06-16 10:11
樸老師 解答
2022-06-16 10:17