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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-16 09:56

同學你好
你進項轉(zhuǎn)出的金額不對

諾諾 追問

2022-06-16 09:59

老師,是那里不對呢

樸老師 解答

2022-06-16 10:06

借:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費—增值稅——進項稅額
這個咋回事
多轉(zhuǎn)出了嗎

諾諾 追問

2022-06-16 10:11

進項稅額轉(zhuǎn)出后,月末需不需要進行結轉(zhuǎn)。如果不需要,是不是進項稅額轉(zhuǎn)出那里就一直掛著。如果需要是不是做一個上面這樣的分錄就行了呢

樸老師 解答

2022-06-16 10:17

這個是不用的
進項稅額轉(zhuǎn)出不用單獨轉(zhuǎn)出,和當月的銷項,進項一起計算轉(zhuǎn)出金額,按銷項減進項加進項稅額轉(zhuǎn)出的金額, 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務
2020-09-25 19:01:03
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
記得昨天有一個同學就提問了一個同樣的問題,是由于購進的商品直接計入到主營業(yè)務成本科目核算了。 您公司也是這樣的情況嗎?
2018-08-17 15:13:49
你好 發(fā)生銷售退回直接 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以 科目相同 金額負數(shù)
2018-12-17 16:26:18
你好 賬上修改 然后去修改年報. 借應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務成本 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配去
2021-04-07 21:27:21
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