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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-01-12 16:23

不好意思,問題還沒完善不小心發(fā)表了。 
老師,我公司規(guī)定各員工按定額各自報銷住宿費,但三名員工的住宿費開具在一張發(fā)票上的,那么其中兩位員工就沒有住宿費發(fā)票,能否復(fù)印該發(fā)票然后說明在某位員工處來做賬(外帳)?或者怎樣做更為好?

單薄的石頭 追問

2015-01-12 16:54

老師:還有一個情況,我公司員工有時會取不到發(fā)票,他們就用其他發(fā)票替之,比如小店買些材料及工具,只有收據(jù),就拿公交充值、話費充值等那種定額發(fā)票來替,有時乘車沒有車票就用平時囤積的出租車發(fā)票等來替,甚至有時用餐飲票來替,這樣會不會有什么問題呢?

單薄的石頭 追問

2015-01-12 17:23

謝謝老師

文老師 解答

2015-01-12 16:32

報銷的時候你可以分別給他們報銷,反正只報發(fā)票金額,做賬的時候你放在一起做,出差補貼按每個人的實際算,就可以了。

文老師 解答

2015-01-12 17:02

應(yīng)該不會有問題,他用什么票抵的,你就做什么科目,在報銷單上讓他用鉛筆注明實際用途,做賬以后你可以擦掉的。

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相關(guān)問題討論
實際的差旅要有車票,住宿,餐費等,只有住宿不好
2018-12-28 14:12:57
你好 一個是住宿 一個服務(wù)費??
2021-09-18 15:01:38
這個是租賃費,你這個做管理費用租賃費就可以
2019-08-06 16:34:18
你好,如果你有正規(guī)發(fā)票就可以報銷。
2019-08-14 15:09:48
憑借發(fā)票來報銷。。。。。。
2015-11-12 13:12:18
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