每月開出去咨詢費15175.77,然后交給總公司,總公司又將發(fā)票金額報給勞務(wù)派遣公司,然后由勞務(wù)派遣公司直接將工資打入員工卡內(nèi)社保,公積金,管理費社保由公司墊付,然后由勞務(wù)派遣公司再打入公司賬戶管理費是勞務(wù)派遣公司收的每人每月50元的管理費這個賬務(wù)該怎么處理?開出去的發(fā)票直接由勞務(wù)派遣發(fā)工資交社保,公積金了,這個賬該怎么做?
化繭成蝶
于2017-05-22 17:08 發(fā)布 ??1052次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-30 13:11
您好,這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實暈啊,貴公司開出發(fā)票,分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,就交稅費-應(yīng)交增值稅。墊付社保時,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費用 ,開出發(fā)票后,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
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借主營業(yè)務(wù)成本-人工費等 貸應(yīng)付賬款
2017-07-11 11:07:48

計入管理費用--勞務(wù)派遣費即可的
2018-08-21 15:45:04

您好,這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實暈啊,貴公司開出發(fā)票,分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,就交稅費-應(yīng)交增值稅。墊付社保時,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費用 ,開出發(fā)票后,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-30 13:11:38

你好,派遣公司差額開票,工資是成本,管理費才是收入。
2019-03-11 23:04:52

你好,你們做生產(chǎn)成本或者費用
2019-05-14 09:07:52
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