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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-22 22:13

您好,分錄,借;應收賬款,負數,貸;主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅,負數。

XY 追問

2017-05-22 22:16

@王老師:老師,是借,應收賬款-500   貸,主營業(yè)務收入-500,是這樣嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-22 22:20

您好,是的。

XY 追問

2017-05-22 22:38

@王老師:做T型戶結轉的時候是不是就減掉這負數的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-22 22:38

您好,是的。

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相關問題討論
你好,什么原因?一般需要對方提供發(fā)票,你們計入銷售費用
2022-01-05 17:53:52
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅
2020-06-09 11:07:00
你給別人的折扣做到了哪個科目?
2020-04-23 17:13:51
你好 那還有什么科目少了呢?
2020-04-09 16:00:45
你好! 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2019-07-11 12:08:08
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