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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 17:55

你好,裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:00

老師,材料直接用在工地上的,可以把原材料該為主營業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:01

你好,領(lǐng)用的時(shí)候
借:工程施工,貸:原材料
不可以直接計(jì)入  主營業(yè)務(wù)成本  的

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:06

然后再由工程施工轉(zhuǎn)成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:07

你好,是的,是這樣的

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:09

那老師,如果后期不能取得發(fā)票,該如何做分錄

鄒老師 解答

2022-06-23 18:10

你好,把暫估的做紅沖,然后做無票購進(jìn)處理 

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:21

老師,能把無票購進(jìn)的分錄寫一下嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:53

你好
借:原材料,貸:預(yù)付賬款 

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 15:56

那預(yù)付款最后早點(diǎn)沖掉嗎

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 15:57

最后要沖預(yù)付賬款嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:00

你好,是的,是這樣的

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:09

那老師,裝飾公司這邊付的工人工資,也是先計(jì)入工程施工里面,再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:09

你好,是的,是這樣的

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:20

老師,那公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的往來款,是計(jì)入其它應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款里面

鄒老師 解答

2022-06-24 16:21

你好,公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的往來款,是計(jì)入其他應(yīng)收款 

學(xué)堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:31

公司無票的那些支出,最后是計(jì)入營業(yè)外支出嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:31

你好,公司無票的那些支出,是做正常的賬務(wù)處理,只是匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理 

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你好,裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2022-06-23 17:55:32
同學(xué),你好 暫估入庫 借:原材料-暫估 貸:銀行存款 不能稅前扣除
2022-07-10 17:17:14
借:原材料 貸:銀行存款,借:現(xiàn)金 貸:原材料,返款沖減材料成本
2017-01-03 19:10:24
你好 借 原材料 -B 工地 貸 原材料A-工地
2019-09-11 16:35:10
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2018-06-29 16:10:35
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