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肖佳
于2022-06-24 09:52 發(fā)布 ??374次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-06-24 09:55
你好 ; 你們之前建賬了嗎 ?
肖佳 追問
2022-06-24 09:57
建了,因為之前一直是兼職,也沒得交接,銀行可以對上,現(xiàn)金和出納完全不相符
meizi老師 解答
2022-06-24 10:00
你好; 先按照建賬的 處理。 然后去核對明細; 是否有差異; 差異去 調(diào)整
2022-06-24 10:09
核對了差異,沒有原始單據(jù),怎么去調(diào)整呢
2022-06-24 10:15
你好 ; 你寫情況說明 老板簽字 去調(diào)整 ;
2022-06-24 10:30
調(diào)整到這個月份,直接按發(fā)生的情況錄分錄就可以了是吧
2022-06-24 10:34
你好; 是的。 涉及損益的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬哈
2022-06-24 10:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用啥呢
你好; 用利潤分配-未分配利潤去 處理
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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肖佳 追問
2022-06-24 09:57
meizi老師 解答
2022-06-24 10:00
肖佳 追問
2022-06-24 10:09
meizi老師 解答
2022-06-24 10:15
肖佳 追問
2022-06-24 10:30
meizi老師 解答
2022-06-24 10:34
肖佳 追問
2022-06-24 10:39
meizi老師 解答
2022-06-24 10:39