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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-06-24 15:51

借:預付賬款,貸:應付賬款

搬磚工 追問

2022-06-24 15:54

老師 本來就是借 預付 貸銀行 是供應商長期不開票

辜老師 解答

2022-06-24 15:56

你不是說是預付賬款的貸方余額嗎

搬磚工 追問

2022-06-24 15:57

原來是 借預付 貸 銀行 做平怎么操作

辜老師 解答

2022-06-24 15:59

對方實際提供貨物了嗎

搬磚工 追問

2022-06-24 16:04

是的 早就收到了 掛了好多年一直不給票

辜老師 解答

2022-06-24 16:05

那你也要確認成本費用的,只是這個成本不稅前扣除

搬磚工 追問

2022-06-24 16:15

之前會計都沒確認 都是做了預付賬款

辜老師 解答

2022-06-24 16:17

那你這個永遠都平不了帳的

搬磚工 追問

2022-06-24 16:29

那要怎么處理比較好

辜老師 解答

2022-06-24 16:30

要根據(jù)實際收到的東西,確認成本的,然后匯算清繳納稅調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 可以的 可以這么做的
2021-11-07 13:00:15
你好 應付賬款:購進還沒有付款 預付賬款:提前付款了,還沒有購進
2021-08-18 09:06:56
同學,你好,應付賬款是負債科目 ,他的負數(shù)相當于資產(chǎn)科目,即預付賬款,提前支付賬款哦
2020-07-19 09:17:43
你好!做調(diào)整分錄就可以了 借:預付賬款 貸:其他應付款
2020-04-06 18:54:53
您好 預付賬款借方是負數(shù)那轉(zhuǎn)到應付賬款是正數(shù)
2019-10-29 14:23:34
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