
老師,請問在2021年每個月做的分錄:計提房租(暫估) 借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-某某公司 支付房租:借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款 到2022年5月收到開具的發(fā)票5月的專票,如何入賬
答: 你好,你在匯算清繳的時候,這個費(fèi)用調(diào)增了嗎?
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?


禾苗 追問
2022-06-27 18:07
郭老師 解答
2022-06-27 18:09
禾苗 追問
2022-06-28 11:03
郭老師 解答
2022-06-28 11:04
郭老師 解答
2022-06-28 11:04
郭老師 解答
2022-06-28 11:04