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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-27 17:25

你好,你在匯算清繳的時候,這個費(fèi)用調(diào)增了嗎?

禾苗 追問

2022-06-27 18:07

老師,沒有做調(diào)增呢

郭老師 解答

2022-06-27 18:09

借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款

禾苗 追問

2022-06-28 11:03

那5月拿到的發(fā)票怎么入賬?

郭老師 解答

2022-06-28 11:04

你好,上面兩個第二個分錄不就是嗎?

郭老師 解答

2022-06-28 11:04

借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-06-28 11:04

第一個是紅沖之前的,第二個是做發(fā)票的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你在匯算清繳的時候,這個費(fèi)用調(diào)增了嗎?
2022-06-27 17:25:01
借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?
2022-03-14 10:28:03
同學(xué)你好 可以這樣處理
2021-09-22 06:30:21
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