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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-24 22:59

那豈不是還有一個:借方應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅820掛在賬上

綠泡泡 追問

2017-05-24 23:06

都是借方:減免稅嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 22:57

您好,對的。      

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 23:02

您好,稅控盤抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,820,貸:管理費用 820,并結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,820,貸:應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅820,之后就平了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 23:10

您好,不好意思,是這樣的。稅控盤抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,820,貸:管理費用 820,并結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,820

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
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