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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-25 23:01

借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬

白色雛菊 追問

2017-05-25 23:09

@方老師:老師,無形資產(chǎn)需要進(jìn)行攤銷嗎?還有,我想問的是,汽車維修及交付的分錄是怎么做的?因?yàn)樵谄嚲S修更換配件時(shí),會(huì)連帶的產(chǎn)生工時(shí)費(fèi),這個(gè)期間的分錄如何做?

方老師 解答

2017-05-25 23:15

需要攤銷。 
維修時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 配件費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 工時(shí)費(fèi)

白色雛菊 追問

2017-05-26 08:49

@方老師:老師,客戶用銀行卡刷卡支付這筆維修費(fèi),并開具發(fā)票,這時(shí)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

方老師 解答

2017-05-26 08:50

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會(huì)計(jì)分錄用管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎
2023-05-15 16:02:42
你好 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-03-24 10:52:05
你好 借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2018-12-02 16:15:19
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票; 借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進(jìn)行編制,一般可以分為三種: 1、貨物銷售及相關(guān)收入: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)稅銷售收入分錄和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加分錄;分錄主要是把收入直接分解到應(yīng)稅銷售收入和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 2、購進(jìn)貨物及相關(guān)支出: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加分錄;分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 3、應(yīng)交增值稅及相關(guān)支出:應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)交的金額編制增值稅差額分錄,差額應(yīng)交分錄和減免增值稅分錄;分錄主要是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅、應(yīng)交增值稅差額、差額應(yīng)交增值稅和減免增值稅項(xiàng)目上。 應(yīng)用案例: 例如,某公司在某月實(shí)際支出了3500元增值稅,當(dāng)月實(shí)際銷售收入僅有3000元,則應(yīng)當(dāng)編制增值稅差額分錄,其分錄如下: 應(yīng)交增值稅 3500.00 應(yīng)付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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