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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-06-30 16:40

你好,你一開始是一個正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個銷賬的憑證。

1037800556 追問

2022-06-30 16:46

我2020年暫估的管理費用沒有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢

李霞老師 解答

2022-06-30 16:50

你好,好跨年以后你可以借其他應(yīng)付款暫估
貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。

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借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
直接補分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
同學(xué)你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28
你好!可以的啊??梢匀牍芾碣M用。
2021-11-18 17:15:02
沒問題的,可以這么做的
2021-07-15 09:35:56
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