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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-05-26 09:55

意思是4月收到時未做賬務處理嗎

兔子先森 追問

2017-05-26 09:58

@方老師:對,分期付款時也未做賬務處理,今年4月份付清了2萬,但是公戶沒有錢,是問法人借款的

方老師 解答

2017-05-26 09:59

現在補做賬務處理 
借銀行存款 貸其他應付款 
借其他應付款 貸銀行存款 
借其他應付款 貸其他應付款

兔子先森 追問

2017-05-26 10:11

@方老師:收到    借:銀行存款   3.5   貸:其他應付款  3.5 
           還5期后     借:其他應付款 1.5  貸:銀行存款  1.5 
                             借:其他應付款  2   貸:其他應付款   2                  對嗎?

方老師 解答

2017-05-26 10:12

對的。

方老師 解答

2017-05-26 10:12

對的。

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相關問題討論
同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業(yè)外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整---- 借:其他應付款, 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統一規(guī)定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業(yè)外收入,而不能沖減當期管理費用。 管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下: 借:其他應付款--某某 貸:管理費用 摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學,你好,從分錄上看,應該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他應付款 90 營業(yè)外支出 10 貸:銀行存款/庫存現金 100
2019-12-23 19:50:48
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