
我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,借方應(yīng)該放其他應(yīng)付款的,他放管理費(fèi)用了,要怎么調(diào)
答: 借:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師好,我想咨詢一下,就是比如說(shuō)現(xiàn)在有差旅費(fèi)啊,1萬(wàn)元,我那個(gè)會(huì)計(jì)分錄是借,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),貸;其他應(yīng)付款-個(gè)人1萬(wàn),這樣可以嗎?還是借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:現(xiàn)金?這兩個(gè)分錄,因?yàn)殄X(qián)都是從法人借的、
答: 你好 先借款后面給員工報(bào)銷 借管理費(fèi)用,貸方是銀行/現(xiàn)金? 借款時(shí)再寫(xiě)一個(gè)借現(xiàn)金/銀行 貸其他應(yīng)付款 老板名
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司是一個(gè)月給員工統(tǒng)一報(bào)銷一次,所以有時(shí)候員工能有幾十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)銷,那我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)可以直接寫(xiě)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) (總金額)貸:其他應(yīng)付款-XX,再之后支付現(xiàn)金嗎,還是必須一筆筆分開(kāi)做會(huì)計(jì)分錄的呀?
答: 兩種都可以的


小橋流水 追問(wèn)
2017-05-27 14:03
淑女老師 解答
2017-05-27 13:56
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2017-05-27 14:02
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2017-05-27 14:05