
我應(yīng)交增值稅5483.91,抵扣稅控盤480,應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)是5003.91,我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金怎么是5387.78
答: 你好!除了增值稅,你還有什么其他的稅嗎?沒有,那恭喜你,你賬上算錯(cuò)了
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)跟增值稅申報(bào)里的應(yīng)交稅費(fèi)不一致。差額就是那個(gè)可以抵扣增值稅的280控盤費(fèi)。這樣可以的么?
答: 你好,你可以抵扣增值稅的280控盤費(fèi)所做的分錄是什么呢?我好檢查是不是有差異
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提當(dāng)月增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅中這個(gè)-480體現(xiàn)在這對(duì)嗎?這個(gè)是購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末有余額,寫在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里嗎

