
公司是一家貿(mào)易公司,本月末往來會計做完帳,供應(yīng)商下月10號左右發(fā)來對賬單,往來會計經(jīng)常發(fā)現(xiàn)跟供應(yīng)商對賬的時候,有單價上的差異,可是上月已經(jīng)走完“訂單-入庫單-應(yīng)付單--憑證”的流程,應(yīng)該怎么對這上月差異做調(diào)整呢?對賬:價格孰低原則
答: 首先,要確認(rèn),這個差異需不需要調(diào)整,因為單價的調(diào)整,必須雙方同意。其次,如果要調(diào)整差異,可以紅沖原來的差錯分錄,再按做一個調(diào)整后的經(jīng)額。
老師,我公司做礦粉貿(mào)易,從A公司拉貨,直接送往B公司,過磅的時候總是存在差異,有時賺稱,有時少稱,請問這個差異怎么調(diào)整?謝謝老師。
答: 你好,可以通過管理費用核算,賺稱時沖減管理費用,少稱時增加管理費用。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
確認(rèn)遞延不是已經(jīng)把差異都算出來了嗎,為啥在算應(yīng)交時還要調(diào)整差異
答: 你算出來的只是差異,但是應(yīng)納稅所得額=會計利潤減去稅法上不認(rèn)可的加上稅法上認(rèn)可的

