
老師,季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
老師:17年匯算清繳后,稅局需退企業(yè)所得稅,增加18年未分配利潤(rùn),此利潤(rùn)直接在當(dāng)期利潤(rùn)表增加,請(qǐng)教,填18年當(dāng)期企業(yè)所得稅表時(shí),是用18年當(dāng)期收入減費(fèi)用得出利潤(rùn),繳納企業(yè)所得稅,當(dāng)期利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表中的利潤(rùn)不一致,怎么辦?
答: 所得稅退稅增加的是你當(dāng)期的凈利潤(rùn),企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)總額計(jì)算繳納。 這個(gè)調(diào)整并不影響你當(dāng)期的利潤(rùn)總額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅申報(bào),利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額不是填凈利潤(rùn)吧?
答: 你好,是的,填寫本年累計(jì)總額

