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SNOW
于2022-07-08 09:18 發(fā)布 ??818次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-08 09:21
借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款長期應付款
郭老師 解答
這個固定資產(chǎn)是不含稅的原值,總的價格進項是發(fā)票的稅額
然后對方每個月給你開回發(fā)票,你們還錢借長期應付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款
SNOW 追問
2022-07-08 09:31
老師您的意思是按照對方開具的專用發(fā)票入賬么?那我怎么進行固定資產(chǎn)折舊呢?
2022-07-08 09:32
好對的是的,你按照原值的不含稅金額減去殘值)/12/年限
2022-07-08 09:33
不好意思,剛剛好像是我理解錯了,老師您的意思是入賬的時候我是按照合同上的不含稅總價借固定資產(chǎn),然后進行正常的折舊,是這個意思吧?
2022-07-08 09:34
對方定期給我們開發(fā)票的時候應該怎么處理呢?你回復的我沒太看懂
2022-07-08 09:35
對的是的,是這個意思的,發(fā)票到了你再紅沖之前暫估的
之前做的是固定資產(chǎn)和長期應付款,內(nèi)你現(xiàn)在紅沖長期應付款和固定資產(chǎn)在做發(fā)票的。
2022-07-08 09:37
您看看是這樣么?購入固定資產(chǎn)的時候賬戶處理:借固定資產(chǎn) 應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款 長期應付款
2022-07-08 09:39
等到對方開具發(fā)票的時候:借:長期應付款 貸:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交進項稅么?
分錄不對,你的金像怎么放到了代發(fā)?是減少嗎?
2022-07-08 09:40
錯了,收到發(fā)票的時候是這樣的借固定資產(chǎn) 紅字 應交稅費、應交增值稅進項 紅字 貸銀行存款 長期應付款 紅字是這樣么?
2022-07-08 09:43
你好,進項不要紅沖你第一個進項為什么要紅沖?第一個是發(fā)票的金額
2022-07-08 09:44
買這個固定資產(chǎn)的時候,首付款沒有支付嗎?對方第一次就給你開了專票?
2022-07-08 09:46
是不是當時入賬的時候我的固定資產(chǎn)、稅費應該是分成兩部分的,一行是根據(jù)時間到票金額,一行是暫估的,等到來票了,把暫估的紅沖了再錄成實際的?就像是這樣入賬時:借:固定資產(chǎn)(實際開票不含稅價格) 固定資產(chǎn)(暫估) 應交稅費-進項稅(實際開票稅額) 應交稅費-進項稅(暫估)等到實際到票的時候把暫估的部分紅沖了在按照發(fā)票金額入賬,是這么理解么?
2022-07-08 09:48
是的,購買固定資產(chǎn)的時候簽訂了購銷合同,我們按照合同定期付款,對方按照付款金額給我開票,首付的時候就已經(jīng)給開票了
對的是的,這個分錄是正確的。
2022-07-08 09:51
好的,謝謝老師!
2022-07-08 10:01
不用客氣,工作愉快。
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固定資產(chǎn)原值(一般納稅人)取得增值稅專用發(fā)票,運費也取得專票,裝卸費也取得專票,能入固定資產(chǎn)原值?
答: 您好 不含稅金額 能入固定資產(chǎn)原值
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
答: 入賬原值是不包含增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)能開增值稅專用發(fā)票嗎
答: 如果是按17% 稅率銷售的可以開具專票
如果是一般納稅人單位,購進固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票,進項稅額是可以一次性全額抵扣的。一般納稅人單位購進固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票,賬務處理是,借:固定資產(chǎn),應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目。我想問下這樣寫不還是包含增值稅了嗎
討論
公司新購車,公司是一般納稅人,屬于增值稅免稅企業(yè),對方開具的是增值稅專用發(fā)票,增值稅能計入固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn) 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么一般納稅人不把增值稅記入固定資產(chǎn)賬面價值,而小規(guī)模卻把增值稅記入固定資產(chǎn)賬面價值?
一般納稅人或者個人取得2016.4.30日前購入的固定資產(chǎn),開具租賃增值稅專用發(fā)票是否都是減按1.5%繳納增值稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-07-08 09:21
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2022-07-08 09:21
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