
借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
上個月報銷一張費用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計入“待抵扣進項”,直接入費用了。這個月已經抵扣了發(fā)現(xiàn)錯誤。請問我可以這么調整借:應交稅費-進項稅額 貸:管理費用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
答: 你好,可以直接做這個調整分錄 借:應交稅費-進項稅額 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月借方:管理費用,應交稅費——進項稅額,貸方:其他應付款——發(fā)票未入,未認證進項。本月進項認證后要做借方:應交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應該做如下分錄 借管理費用,應交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應付款——發(fā)票未入。 本月進項認證后要做借方:應交稅費—應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅額。


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2022-07-09 11:09
小林老師 解答
2022-07-09 11:12
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