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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-07-11 13:59

同學,你好
你現(xiàn)在要認證嗎?

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 14:42

現(xiàn)在也暫時不認證

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 14:45

就是留抵稅額對不上,實際是已認證的數(shù)額。賬上卻加了待認證的數(shù)額

小菲老師 解答

2022-07-11 14:45

同學,你好
紅字沖之前的分錄

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 14:47

好的,謝謝老師!能否具體告知一下分錄步驟

小菲老師 解答

2022-07-11 14:47

同學,你好
你之前的分錄,給我一下

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 14:49

要通過以前年度損益調(diào)整吧

小菲老師 解答

2022-07-11 14:55

同學,你好
要看你的分錄是怎么做的

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 14:59

借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款

小菲老師 解答

2022-07-11 15:00

同學,你好
借:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 15:00

老師,跨年了的分錄

小菲老師 解答

2022-07-11 15:01

同學,你好
這個沒有影響

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 15:05

老師,如果是直接紅沖的話。分錄就應該是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款(金額用負數(shù))這樣么?

通通工程機械-譚譚 追問

2022-07-11 15:07

摘要該怎么寫?

小菲老師 解答

2022-07-11 15:07

同學,你好
嗯嗯,是的

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你好!按規(guī)定應該是經(jīng)紀業(yè)務實際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細,他寫不詳細。
2020-03-30 14:49:42
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
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