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微信用戶
于2022-07-13 11:25 發(fā)布 ??369次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-13 11:27
超過45萬的你的普通發(fā)票,不管開不開發(fā)票的都在第12行里面填寫。
微信用戶 追問
2022-07-13 11:33
老師,那是第12行是填寫開票收入+未開票收入嗎?然后第10行寫0是嗎
郭老師 解答
2022-07-13 11:34
對的是的,是這么做的。
2022-07-13 11:37
老師 是這樣吧
2022-07-13 11:39
你好,對的是的,是這么做的。
2022-07-13 12:48
老師,圖片圈圈里的這三個數(shù)是有稅款需要退嗎?
2022-07-13 12:50
不退的,看附表申報表就可以的。
2022-07-13 12:51
那這個數(shù)是累計數(shù)嗎?
2022-07-13 12:54
對的是的是累計的。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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