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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-13 14:58

第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。
注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。
第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。
如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。
填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應填寫26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現(xiàn))

最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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