- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-07-13 17:15
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報表》第2行,填寫2行,一定同時手動添加第1行。
2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時開具普通發(fā)票的,不論兩者合計金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中:
(1)如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”。
(2)如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時,準(zhǔn)確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對應(yīng)免稅銷售額等項目。
相關(guān)問題討論

免稅貨物和減免表最后一樣的
2020-05-15 19:59:12

您好 填減免稅明細(xì)表 然后填主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2020-07-26 17:21:59

你好,需要填的填到免稅那一行里面。
2022-09-06 16:21:40

你好 是的 0申報 你附加稅不交就是0報
2019-01-11 17:52:45

附加稅0申報就可以
2019-03-07 11:33:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
微信用戶 追問
2022-07-13 17:18
玲老師 解答
2022-07-13 17:21
微信用戶 追問
2022-07-13 17:25
玲老師 解答
2022-07-13 17:29
微信用戶 追問
2022-07-13 17:31
微信用戶 追問
2022-07-13 17:33
玲老師 解答
2022-07-13 17:34
微信用戶 追問
2022-07-13 17:36
微信用戶 追問
2022-07-13 17:38
玲老師 解答
2022-07-13 17:42
玲老師 解答
2022-07-13 17:42
微信用戶 追問
2022-07-13 17:42
玲老師 解答
2022-07-13 17:45
微信用戶 追問
2022-07-13 17:46
微信用戶 追問
2022-07-13 17:49
玲老師 解答
2022-07-13 17:50