
增值稅認(rèn)證發(fā)票多了,做會(huì)計(jì)分錄增值稅科目二級(jí)科目怎么設(shè)?還有交增值稅時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄,二級(jí)科目怎么設(shè)?
答: 你好,認(rèn)證的發(fā)票記進(jìn)項(xiàng)科目 抵扣不了的自動(dòng)留 抵 科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 不交增值稅不用做分錄
海關(guān)增值稅緩息 走哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?分錄怎么做?
答: 增值稅緩息是企業(yè)遲交進(jìn)口增值稅時(shí)產(chǎn)生的罰款及企業(yè)占用這部分遲交稅款時(shí)產(chǎn)生的利息,在征收時(shí)就用增值稅緩息這個(gè)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有關(guān)增值稅明細(xì)科目所有會(huì)計(jì)分錄
答: ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅


孟小丹63 追問(wèn)
2017-06-02 11:41
孟小丹63 追問(wèn)
2017-06-02 11:44
宋生老師 解答
2017-06-02 11:23
宋生老師 解答
2017-06-02 11:39
宋生老師 解答
2017-06-02 11:42
宋生老師 解答
2017-06-02 11:44