老師,請問現(xiàn)在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
王白石
于2022-07-18 18:57 發(fā)布 ??2034次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-18 18:58
你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額; 說明你們報的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實收入; 在去改錯誤的申報表即可
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你好!看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03

你好,營業(yè)外收入不交增值稅,需要交企業(yè)所得稅的。
2020-01-07 16:44:30

你好,增值稅是根據(jù)實現(xiàn) 的收入申報
減免的增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是計入利潤總額申報企業(yè)所得稅
2018-04-16 10:12:54

你好,是什么性質(zhì)的營業(yè)外收入。
2019-09-04 11:29:03

您好,這個具體需要看一下,不一定都需要申報的。
2022-01-07 09:41:20
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