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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-19 09:27

同學(xué)你好
這個就是沖暫估的分錄

拼搏 追問

2022-07-19 09:41

可是我現(xiàn)在庫存是正確的啵,如果原分錄紅沖,我?guī)齑娌粚Φ泥?,之前暫估是:借:原材?nbsp;  貸:應(yīng)付賬款--暫估,可是現(xiàn)在這樣原分錄紅沖,那我現(xiàn)在庫存就不對了啵

樸老師 解答

2022-07-19 09:43

同學(xué)你好
你暫估的和收到的發(fā)票是一樣的嗎

拼搏 追問

2022-07-19 09:55

大部分一樣...

樸老師 解答

2022-07-19 09:58

那就可以沖減暫估的然后按照發(fā)票做賬

拼搏 追問

2022-07-19 10:27

可是當(dāng)年的發(fā)票他也做賬了,就是沒沖斬估啵啊,我現(xiàn)在沖再做回,沖借:-原材料   貸:-應(yīng)付賬款-暫估,再做:借:原材料   進(jìn)項稅  貸:應(yīng)付賬款,這樣嗎?這個是跨年了啵,這樣做,賬怎么對呢

樸老師 解答

2022-07-19 10:32

同學(xué)你好
對的
是這樣做的

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相關(guān)問題討論
你是做什么用的 一般財務(wù)上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好,就是同一個事情,說法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你好,沒有申報應(yīng)該是能夠修改的,你退出重新進(jìn)一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好,截個圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學(xué)你好 對的 直接寫就可以
2022-05-27 16:15:51
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