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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 17:17

稅控盤申報(bào)系統(tǒng)費(fèi)

小翔咪~~ 追問

2017-06-05 17:18

但是我在附表四里面看不到期初這筆余額了

小翔咪~~ 追問

2017-06-05 17:20

就是的,當(dāng)時(shí)他們給我說這個(gè)月可以用

宋生老師 解答

2017-06-05 17:17

您好!是因?yàn)槭裁炊鴾p免的。

宋生老師 解答

2017-06-05 17:18

您好!根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。 
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))規(guī)定,對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)

宋生老師 解答

2017-06-05 17:19

您好!你上個(gè)月可以抵扣但是沒有抵扣?

宋生老師 解答

2017-06-05 17:24

你好!要看你上個(gè)月附表四是怎么填的。

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這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
同學(xué)你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
自動(dòng)取數(shù)不了的,手動(dòng)填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
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