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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-07-26 11:13

您好,您這個不涉及到繳納企業(yè)所得稅的,擁有1000年度虧損。

李霞老師 解答

2022-07-26 11:14

因為有以前年度虧損。

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好 合并到總公司安合并之后的申報 符合小型微利得可以享受
2022-02-15 08:21:13
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好,同學。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
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