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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-06 21:52

老師是不是第一步紅沖暫估,第二步實(shí)際金額入賬,第三部沖成本,借:生產(chǎn)成本貸:原材料?還需要做別的分錄嗎?我是新手,麻煩老師多指導(dǎo)

非同尋常 追問

2017-06-06 22:04

老師,上面沖的做法是貨沒有銷售出去的情況下吧?如果銷售出去了是不是要接著做借:產(chǎn)成品貸:生產(chǎn)成本;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:產(chǎn)成品?

非同尋常 追問

2017-06-06 22:18

沖成本的那三步,就是用紅字記暫估和實(shí)際金額的差額,對(duì)嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 21:36

您好,再?zèng)_減成本啊。

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 21:55

您好,是的,您做的對(duì)。

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 22:11

您好,不對(duì)的,如果收到的材料票比暫估的金額少,第一步紅沖暫估,第二步實(shí)際金額入賬,第三部沖成本,借:原材料,貸:生產(chǎn)成本,如果銷售出去了。要接著做借:生產(chǎn)成本,貸:產(chǎn)成品;借:產(chǎn)成本,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 22:21

您好,用紅字全額沖暫估,用藍(lán)字做發(fā)票的金額。

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