支付殘保金怎么做賬 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)不是計(jì)提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計(jì)提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計(jì)入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項(xiàng),該筆款項(xiàng)用于幫我們公司 問
借:管理費(fèi)用---咨詢費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6? 答

老師,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出下的三級(jí)明細(xì)科目可以設(shè)置成:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-辦公費(fèi)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-差旅費(fèi)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-停車費(fèi)等等這些,可以的嗎?
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
期末將“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”科目的余額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目,,,,,老師研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是列入研發(fā)支出項(xiàng)目中嗎?
答: 是的,期末將“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”科目的余額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,以前是代賬會(huì)計(jì)做的賬,沒有研發(fā)支出費(fèi)用化的科目,我可以不改動(dòng)賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時(shí)直接加計(jì)扣除嗎?
答: 你好,個(gè)人建議接手后增加一個(gè)科目,數(shù)據(jù)在里頭過一下。


可樂加番茄 追問
2017-06-06 22:27
王雁鳴老師 解答
2017-06-06 22:32