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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-07 10:07

就是把應(yīng)付賬款改成預(yù)付賬款是吧?

鄒老師 解答

2017-06-07 09:02

你好,可以做,沒有抵扣的稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額核算  
你也可以等到認(rèn)證了入賬

招力 追問

2017-06-07 09:18

承兌收據(jù)開的時間是5月17號開的,那我等6月認(rèn)證了再做這二筆,日期上沒關(guān)系吧。 
借 庫存商品 20555.55 
     應(yīng)交稅金-進(jìn)項3494.45 
    貸應(yīng)付賬款24050 
借  應(yīng)付賬款 30000 
    貸  應(yīng)付票據(jù) 30000 
像這種發(fā)票開的數(shù)額,我付的承兌不是一個數(shù),那這樣做是不是對不上了?

鄒老師 解答

2017-06-07 09:19

你好,應(yīng)付賬款借方表示預(yù)付的就是了

招力 追問

2017-06-07 09:44

就是發(fā)票那個憑證還是做應(yīng)付賬款,下面付承兌的話,借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款30000對吧,這樣好像還是不對呢?發(fā)票金額是24050的應(yīng)付賬款啊

鄒老師 解答

2017-06-07 09:51

借 庫存商品 20555.55 
應(yīng)交稅金-進(jìn)項3494.45 
貸應(yīng)付賬款24050 
借 應(yīng)付賬款 30000 
貸 應(yīng)付票據(jù) 30000 
就是這個憑證

鄒老師 解答

2017-06-07 10:08

你好,不需要修改的

招力 追問

2017-06-07 10:24

不改?按我上面的來寫?

鄒老師 解答

2017-06-07 10:24

是的

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相關(guān)問題討論
你好,可以做,沒有抵扣的稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額核算 你也可以等到認(rèn)證了入賬
2017-06-07 09:02:50
借:庫存商品--A,貸:銀行存款,可以分大類入賬的
2018-06-18 10:07:54
你好,采購商品的時候得到的金幣,為了獲得這個金幣單位需要單獨支付相應(yīng)款項嗎?
2021-11-11 21:16:23
你好,借:庫存商品等3000 貸:銀行存款等3000 借:銀行存款等1070 貸:庫存商品1070(如果已經(jīng)賣了貸主營業(yè)務(wù)成本)
2020-05-28 15:15:00
你好,你是收方還是付方?
2020-05-28 14:54:27
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