
老師,增值稅申報(bào)表里面,應(yīng)納稅額合計(jì),為什么是,“應(yīng)納稅額+簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額減征額”?
答: 你好!這么說吧,是一般計(jì)稅的稅額+簡易辦法的稅額-減免的稅額
應(yīng)納稅額跟什么核對(duì)?申報(bào)表里面的進(jìn)銷項(xiàng)和我賬里面一樣的,但是最后的應(yīng)納稅額我不知道跟哪個(gè)數(shù)字核對(duì)。他家有減征
答: 你好,應(yīng)納稅額就是繳納的稅款的呢,申報(bào)表里面繳納的是一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,申報(bào)表30行,本期繳納上期應(yīng)納稅額這行,是不是要手動(dòng)填寫 上期已繳納的稅額,這樣33行 欠繳稅額 就為0
答: 您好,需要手動(dòng)填寫,本期已繳納的上期稅額。


水杯子 追問
2017-06-07 15:56
鄒老師 解答
2017-06-07 15:58
水杯子 追問
2017-06-07 15:59
鄒老師 解答
2017-06-07 16:00