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pepper
于2017-06-07 16:15 發(fā)布 ??810次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-07 16:20
在哪個表格填?
pepper 追問
2017-06-07 16:39
系統(tǒng)沒算出來。。怎么辦
2017-06-07 16:44
本來本年累計應該有七百多的金額,但是一直顯示是0。
宋生老師 解答
2017-06-07 16:17
您好!只要填留抵的數(shù)據(jù)就行了。沒別的
2017-06-07 16:25
您好!你在申報系統(tǒng)里面直接點擊報表,然后保存,審核就可以了。不用單獨填。系統(tǒng)會自動計算進去的
2017-06-07 16:41
您好!不可能啊。你截個圖來看下。
2017-06-07 16:46
您好!你是說哪一行?
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當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我本月進項大于銷項,就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項申報
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報的
增值稅申報,怎么采集進項和銷項?是直接系統(tǒng)導進去嗎?怎么導?
討論
這個月公司沒有業(yè)務,進項銷項都沒有了,只有上個月進項大于銷項的金額,那這個申報增值稅還需要填哪些數(shù)據(jù)?
申報增值稅時:銷項3,446.44,5月進項是1701本期,上期4月進項是2404,以下表需要填嗎?怎么填
老師,申報增值稅是找勾選,還是先直接打開申報系統(tǒng)自動計算本月銷項進項
我有上期留底增值稅10元,本期增值稅進項0(簽名信息也是0). 本期銷項10-上期留底進項10=0;但是申報增值稅報表的時候,一直提示:簽名與申報進項不符(如圖),這是什么原因?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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pepper 追問
2017-06-07 16:39
pepper 追問
2017-06-07 16:44
宋生老師 解答
2017-06-07 16:17
宋生老師 解答
2017-06-07 16:25
宋生老師 解答
2017-06-07 16:41
宋生老師 解答
2017-06-07 16:46