請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

紅字發(fā)票是什么意思 紅沖的和新開具的是不是負(fù)數(shù)就行
答: 紅字就是負(fù)數(shù)發(fā)票的意思 紅字是負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開的是正確的發(fā)票
19年2月份,紅沖1月份開錯(cuò)稅率3%的票,1月份當(dāng)時(shí)按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當(dāng)于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報(bào)一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
A公司與B公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系,A開票給B,因業(yè)務(wù)上的原因,需要將A開B的已抵扣發(fā)票紅沖,請問如何處理?是不是可以開具紅字發(fā)票紅沖?B公司在收到A公司的紅字發(fā)票需要做那些賬戶處理?
答: 同學(xué)您好,A公司與B公司因業(yè)務(wù)原因需紅沖已抵扣發(fā)票時(shí),確實(shí)可以通過開具紅字發(fā)票來進(jìn)行處理。具體操作步驟如下:首先,A公司應(yīng)與B公司取得聯(lián)系,確認(rèn)紅沖原因并征得同意。隨后,A公司準(zhǔn)備相關(guān)證明材料,并向稅務(wù)部門提交紅沖申請。稅務(wù)部門審核通過后,A公司可開具紅字發(fā)票,并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后,需及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體來說,B公司應(yīng)借記“原材料”(紅字)和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”(紅字),同時(shí)貸記“應(yīng)付賬款”(紅字)。


薛亞瑋 追問
2022-08-01 10:10
樸老師 解答
2022-08-01 10:17