
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月,是不是不需要計(jì)提,我的分錄是 借 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款
往來會計(jì)和費(fèi)用成本會計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計(jì),這個應(yīng)該誰來做
答: 你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
答: 你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下


劉泳杉 追問
2017-06-08 09:58
伍老師 解答
2017-06-08 10:19